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每日關(guān)注!現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)!覆蓋45家券商和300篇研報(bào),暴露多個(gè)問題

時(shí)間:2023-05-11 15:01:59 來源: 券商中國


券商研究報(bào)告業(yè)務(wù)問題多。

近期,券商中國記者從券商人士處獨(dú)家獲悉,監(jiān)管部門日前向券商發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)“雙隨機(jī)”現(xiàn)場(chǎng)檢查情況的通報(bào)(以下簡(jiǎn)稱《通報(bào)》)。監(jiān)管表示,此次現(xiàn)場(chǎng)檢查專項(xiàng)工作覆蓋45家券商和300篇研報(bào)。

從檢查情況看,部分券商未建立健全市場(chǎng)影響評(píng)估機(jī)制,構(gòu)成重要影響的提級(jí)審核機(jī)制對(duì)“重要”情形缺乏明確清晰界定;未建立專項(xiàng)的投價(jià)報(bào)告制度;外部專家邀請(qǐng)、身份核實(shí)等機(jī)制不完整。


(資料圖片僅供參考)

監(jiān)管表示,后續(xù)將對(duì)相關(guān)違規(guī)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員從嚴(yán)問責(zé)。各家券商和相關(guān)從業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)結(jié)合此次專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)照檢視,認(rèn)真整改。

制度建設(shè)不完善

根據(jù)近期券商中國記者獨(dú)家獲悉的《通報(bào)》,監(jiān)管向券商指出在現(xiàn)場(chǎng)檢查專項(xiàng)工作中注意到的三大典型問題,主要體現(xiàn)為:部分公司內(nèi)控制度未根據(jù)法規(guī)規(guī)范要求及時(shí)更新調(diào)整;內(nèi)控制度執(zhí)行有效性不足;研報(bào)制作審慎性不足,個(gè)別員工私自發(fā)表證券分析意見。

具體來看,在內(nèi)控制度方面,隨著新媒體、互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)新業(yè)態(tài)的應(yīng)用,有券商未建立互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布研報(bào)、輿情監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)機(jī)制、證券分析師公開發(fā)表言論前的內(nèi)部報(bào)備制度。有的外部專家邀請(qǐng)、身份核實(shí)、合規(guī)要求告知等機(jī)制不完整。

有的未建立健全市場(chǎng)影響評(píng)估機(jī)制,構(gòu)成重要影響的提級(jí)審核機(jī)制對(duì)“重要”情形缺乏明確清晰界定;還有的券商未建立專項(xiàng)的投價(jià)報(bào)告制度。有券商內(nèi)部證券分析師績(jī)效考核機(jī)制中的合規(guī)因素、研究質(zhì)量因素不明確。

《通報(bào)》認(rèn)為,問題體現(xiàn)在一方面內(nèi)控制度規(guī)范不到位,另一方面執(zhí)行不到位。比如有券商調(diào)研活動(dòng)未經(jīng)事前審批,調(diào)研紀(jì)要未作為必備工作底稿;有的向公司備案的研報(bào)服務(wù)微信群不完整,質(zhì)控合規(guī)審查人員開展跟蹤檢查頻率不明確,檢查底稿未留存。又如證券分析師績(jī)效考核打分依據(jù)未留痕,個(gè)別與研報(bào)業(yè)務(wù)存在利益沖突人員參與考核打分。

此外,分析師在撰寫研報(bào)時(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。根據(jù)《通報(bào)》,有研報(bào)數(shù)據(jù)信息未標(biāo)明出處、來源標(biāo)注不明確或引自非權(quán)威渠道;研報(bào)依據(jù)不充分,僅基于局部信息簡(jiǎn)單推定、實(shí)際材料支撐不足,結(jié)論缺乏審慎性;工作底稿中留存數(shù)據(jù)來源、計(jì)算方法、分析過程等內(nèi)容不完整,質(zhì)量審核和合規(guī)審查意見留痕不足。

《通報(bào)》還提到,有券商分析師未經(jīng)質(zhì)控合規(guī)審查向網(wǎng)下投資者提供投價(jià)報(bào)告或私自發(fā)表證券分析意見造成不當(dāng)言論傳播。

優(yōu)化信息來源核實(shí)機(jī)制

針對(duì)此次檢查發(fā)現(xiàn)的券商研報(bào)業(yè)務(wù)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、部分分析師等合規(guī)意識(shí)淡薄等問題,監(jiān)管此次在《通報(bào)》中向券商重申多項(xiàng)法規(guī)規(guī)范要求。

在信息源頭上,監(jiān)管強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)研報(bào)信息來源和留痕管理,即加強(qiáng)信息收集環(huán)節(jié)管理,確保信息來源合法合規(guī);優(yōu)化信息來源核實(shí)機(jī)制,明確專項(xiàng)提級(jí)審核措施。

據(jù)《通報(bào)》,證券分析師通過調(diào)研、專家訪談等方式獲取的相關(guān)機(jī)構(gòu)、行業(yè)信息,應(yīng)細(xì)致核實(shí)其信息的合法合規(guī)性,必要時(shí)應(yīng)與當(dāng)事機(jī)構(gòu)、權(quán)威單位進(jìn)行核實(shí),確保信息真實(shí)準(zhǔn)確、合法合規(guī),并納入工作底稿留痕。禁止傳播涉及國家安全、市場(chǎng)重大影響的敏感不實(shí)信息,明確敏感領(lǐng)域研報(bào)的信息來源專項(xiàng)提級(jí)審核措施,嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生。

券商中國記者注意到,近期淪為境外情報(bào)機(jī)構(gòu)幫兇的“凱盛融英事件”就為證券行業(yè)研究領(lǐng)域敲響警鐘。據(jù)了解,由于掌握龐大專家資源,類似凱盛融英的第三方供應(yīng)商實(shí)際上亦受到A股市場(chǎng)中金融機(jī)構(gòu)的青睞。部分券商研究所因?qū)<屹Y源匱乏,會(huì)與第三方機(jī)構(gòu)對(duì)接。但雙方合作有時(shí)會(huì)“翻車”,比如有券商研究所召開的客戶電話會(huì)議被爆出“假專家”、“嘉賓泄露商業(yè)秘密”等丑聞。

加強(qiáng)發(fā)布環(huán)節(jié)審慎評(píng)估

此次《通報(bào)》還強(qiáng)調(diào)券商要強(qiáng)化研報(bào)制作、審核、發(fā)布全流程內(nèi)部控制。比如在發(fā)布環(huán)節(jié),分析師要保持高度敏感性,對(duì)研報(bào)涉及的重要敏感信息可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的影響進(jìn)行審慎評(píng)估,證券公司應(yīng)清晰界定“重大事項(xiàng)”所涉及的研報(bào)類型、主題、領(lǐng)域等,逐層明確提級(jí)審核路徑,確保有效執(zhí)行;并應(yīng)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況定期評(píng)估調(diào)整“重大事項(xiàng)”范圍。

另外,考慮到分析師需要進(jìn)場(chǎng)對(duì)外路演或發(fā)表言論,《通報(bào)》再度明確要規(guī)范公開發(fā)表言論和客戶服務(wù)活動(dòng)管控,強(qiáng)化輿情風(fēng)險(xiǎn)管理。

監(jiān)管表示,證券公司應(yīng)當(dāng)采取有效措施加強(qiáng)對(duì)證券分析師等工作人員的內(nèi)部管控、督促全員提升合規(guī)意識(shí),確保客戶服務(wù)、公開發(fā)表言論的內(nèi)容經(jīng)過公司合規(guī)審查等內(nèi)部報(bào)備程序。證券公司應(yīng)密切關(guān)注公司輿情風(fēng)險(xiǎn),不斷提升應(yīng)急處置能力,遇有重大情況及時(shí)主動(dòng)應(yīng)對(duì)、并立即報(bào)告相關(guān)證監(jiān)局,及時(shí)做好投資者溝通工作,采取有效措施維護(hù)公司和行業(yè)聲譽(yù)。

在薪酬方面,《通報(bào)》提到要完善人員績(jī)效考核和內(nèi)部問責(zé)制度,一是科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo),確保有效激勵(lì)約束。二是加強(qiáng)人員管理,嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

監(jiān)管表示,下一步,證監(jiān)會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部和各證監(jiān)局將按照“零容忍”監(jiān)管方針,持續(xù)強(qiáng)化研報(bào)業(yè)務(wù)監(jiān)管執(zhí)法,各證券公司和相關(guān)從業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)結(jié)合此次專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)照檢視、認(rèn)真整改,不斷提升業(yè)務(wù)質(zhì)量和合規(guī)水平。

責(zé)編:劉安琪 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

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